Ja
Frågan#1
Hej
Lite panik här. Skall dra ut rapporter inför ett styrelsemöte och har upptäckt att ett antal fakturor bokförts fel till konto 3041. Den summa som gått in där skall delas upp på konto 3051 och 3061.
Men nu står det helt still, hur bokför jag den förändringen?
Säg t.ex att det gått in 1000 kr på 3041 och att den tusenlappen istället skall bokföras 700 kr in på 3051 och 300 kr in på 3061.
Är det bara kredit 3041 och debet de andra två med respektive summa?